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    ​OFICI​NA DE CONTROL INTERNO
    ​​¿Qué es el control interno?

    Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

    ¿Cuáles son los elementos del Control Interno?

    • ​La planeación.
    • La información.
    • ​La revisión, evaluación o verificación (auditoría interna).


    ¿Para qué sirve el Control Interno?

    Sirve para garantizar que cada uno de los procesos, políticas, metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, dando el máximo de rendimiento en cumplimiento de su misión.
    ​​Documentos de Interés
      
      
      
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2013-2)20 de septiembre2013
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2014-2)15 de Septiembre2014
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2014-3)19 de Enero2015
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2015-1)19 de Mayo2015
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2015-2)13 de Noviembre2015
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2015-3)25 de Septiembre2015
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2016-2)12 de Noviembre2016
    Informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad en el gasto 1Enero-Marzo2016
    Informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad en el gasto 3Julio-Septiembre2016
    Informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad en el gasto 3-2015Julio-Septiembre2015
    Informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad en el gasto 4
    Informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad en el gasto 4-2015
    Informe de seguimiento y evaluación al umplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad en el gasto 2Abril-Junio2016
    Informe Ejecutivo Anual - Modelo Estándar de Control Interno - Meci Vigencia 2012-N° 20382012
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