logo gov.co
Alcaldía de Chimichagua - Cesar
Juntos Decidimos
    ​OFICI​NA DE CONTROL INTERNO
    ​​¿Qué es el control interno?

    Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

    ¿Cuáles son los elementos del Control Interno?

    • ​La planeación.
    • La información.
    • ​La revisión, evaluación o verificación (auditoría interna).


    ¿Para qué sirve el Control Interno?

    Sirve para garantizar que cada uno de los procesos, políticas, metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, dando el máximo de rendimiento en cumplimiento de su misión.
    ​​Documentos de Interés
      
      
      
    ACTUALIZACION EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 202204 Enero2022
    austeridad del gasto abril-junio de 201912 Julio2019
    austeridad del gasto enero-marzo de 201912 Abril2019
    austeridad del gasto julio-septiembre de 201912 Octubre2019
    austeridad del gasto octubre-diciembre de 201912 Enero2019
    AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO Abril-Junio 2018Julio 122018
    AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO Julio-Sept- 201812 de Octubre2018
    AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO Oct-Dic- 201815 Enero2019
    austeridad en Gasto Publico abril -junio 201710 de Julio de 20172017
    austeridad en GP ene-mar 201710 Abril2017
    austeridad en GP jul-sep 201710 de Octubre 2017
    ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA Y CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO04 Enero2022
    FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA CHIMICHAGUA 202231 de Enero2022
    Guía Cultura de fomento autocontrol 202110 Febrero2021
    INF PORM A 12 julio 201612 Julio2016
    INF PORM A 12 marzo 201612 Marzo2016
    INF PORM A 12 marzo 201712 Marzo2017
    Inf Pormenorizado a 12 de Marzo de 201824 abril2018
    Inf Pormenorizado a 12 de noviembre 201714/11/20172017
    Informe Pormenorizado a 12 julio 201712/07/20172017
    INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 12 MARZZO 2018Marzo 12 2018
    Informe cuatrimestral Pormenorizado del estado de control interno ley 1474 de 201112 julio de 20172017
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2013-2)20 de septiembre2013
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2014-2)15 de Septiembre2014
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2014-3)19 de Enero2015
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2015-1)19 de Mayo2015
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2015-2)13 de Noviembre2015
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2015-3)25 de Septiembre2015
    Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de control interno - ley 1474 de 2011 (2016-2)12 de Noviembre2016
    Informe de Auditoria de Mapa de Riesgos14 Julio2021
    1 - 30Siguiente
    .

    Volver arriba

    Top